Campos obrigatórios a preencher:
Modelo Doc. → Selecionar o modelo de documento fiscal.
Situação Documento → Preencher a situação que a nota se encontra, geralmente “regular”.
Pessoa → Selecionar o fornecedor/prestador do serviço.
Número do Documento → Identificação da NF.
Data de Emissão → Data da emissão no documento.
Data de Entrada/Saída → Data de entrada no sistema.
CFOP → Código Fiscal da Operação.
CST → Código de Situação Tributária relativa ao ICMS.
Valor Documento → Valor total do documento.
Valor Serviço → Valor referente ao serviço prestado.
Campos complementares importantes
Chave da NFCom → Identificação única da nota (quando eletrônica).
Base Cálculo ICMS / Valor ICMS → Necessário se houver valores relativo ao ICMS no documento fiscal.
Valor Terceiros / Despesas Acessórias → Valores adicionais vinculados à nota.
Valor PIS / COFINS → Necessário se houver valores relativos ao PIS e COFINS no documento fiscal.
Conta Analítica → Informação da conta contábil vinculada a operação.
Inf. Complementar → Observações fiscais ou dados adicionais exigidos pela legislação.
Tipo de Assinante → Classificação do cliente/consumidor de telecomunicação.
Após preencher os campos obrigatórios e validar as informações com a contabilidade, clique em “Salvar.”