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Fiscal - Entrada

    Acesso ao Sistema, clique no ícone Mentalidade Legal. 
    Informe seu usuário e senha para acessar o sistema. 
    A tela principal do sistema será exibida. 
    Fiscal > Entrada
    Filtrar 
    Permite buscar determinada NF-e com base em diversos parâmetros possíveis.
    Incluir
    Permite adicionar uma nova NF, NFC-e, NF-e NFA-e ou NFP-e de forma manual digitando todos os dados relativos ao documento fiscal.
    Clonar 
    Permite adicionar uma nova NF, NFC-e, NF-e NFA-e ou NFP-e, copiando todos os dados de um documento fiscal anterior. 
    Editar 
    Permite a edição de um documento fiscal que tenha sido adicionado no sistema.
    Excluir 
    Permite a exclusão de um documento fiscal que conste no sistema.  
    Importar
    Permite a importação de um ou mais XMLs de fornecedores na entrada para que possam ser devidamente escrituradas.
    Diretório: Clique nos três pontinhos, para localizar a pasta onde os arquivos XMLs das NF-Es que você deseja importar estão salvos.
    Após selecionar o diretório, clique em “Processar”.
    O sistema fará a leitura dos arquivos XML e importará automaticamente os dados das notas fiscais.
    Exportar 
    Permite gerar um excel com as informações contidas na tela referente aos documentos fiscais. 
    Escriturar
    Permite a escrituração dos documentos que constam na entrada, para que esses documentos sejam devidamente tratados e vinculados as obrigações acessórias.
    Selecione o documento e clique em “escriturar”.
    Clique em “sim” para prosseguir com a escrituração.
    O sistema retornará que a escrituração foi feita com sucesso.
    Financeiro
    Permite a integração do documento fiscal com o módulo financeiro.
    Conversão
    Permite a conversão dos produtos que constam na nota do fornecedor para os produtos internos da base da sua empresa.
    Manual: O preenchimento das informações é feito manualmente pelo usuário. Selecione a NF-e para conversão manual.
    “+” Criar: Cria um novo produto interno com base nos dados do produto que consta na nota fiscal do fornecedor.
    Opções de código para criação do produto:
    Emitente: Usa o mesmo código que veio do fornecedor.
    Alfanumérico: Permite criar um código misto (letras + números).
    Sequencial: O sistema gera automaticamente o próximo código disponível.
    Produto vinculado com sucesso.
    Editar (lápis): vincula o produto do fornecedor a um produto que já existe no cadastro interno da empresa.
    Localize seu produto interno e clique em “salvar”.
    Tabela
    Permite alterar a disposição das colunas da tela e salvar a disposição escolhida.
    Botões
    Permite alterar a disposição dos botões relativos as funções da tela e salvar a disposição escolhida.
Acesse os vídeos: